Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17707 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 255/2018/PREGAO PRESENCIAL No 135/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
198,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 255/2018/PREGAO PRESENCIAL No 135/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
198,24 |
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26/09/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 255/2018/PREGAO PRESENCIAL No 135/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
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198,24 |
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27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17707/2018
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
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198,24 |
TOTAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.