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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17721 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8355/2018 EM ANEXO 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM,EDIÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8355/2018 EM ANEXO 600,00
26/09/2018 LIQUIDAÇÃO NT 280 600,00
05/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17721/2018 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.