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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17734 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2018 EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III E,CURSO DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 0,00 156,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2018 EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III E,CURSO DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 156,40
26/09/2018 DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 SETEMBRO/2018 EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO III E,CURSO DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 156,40
05/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17734/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 156,40
TOTAL 156,40 156,40 156,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.