Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18029 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 258/2018/TOMADA DE PREÇOS No 29/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0,00 |
231,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 258/2018/TOMADA DE PREÇOS No 29/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
231,28 |
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01/10/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 258/2018/TOMADA DE PREÇOS No 29/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
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231,28 |
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27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18029/2018
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
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231,28 |
TOTAL |
231,28 |
231,28 |
231,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.