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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO DE MELLO 02673583009

Dados do Empenho
Número do empenho: 18056 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÕES DE MEIO-FIO NA RUA SABIÁ COM TOMÉ DE SOUZA NO BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 8531/2018 EM ANEXO 0,00 1.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÕES DE MEIO-FIO NA RUA SABIÁ COM TOMÉ DE SOUZA NO BAIRRO IPIRANGA CFE ORDEM DE COMPRA No 8531/2018 EM ANEXO 1.518,00
02/10/2018 LIQUIDAÇÃ NT 06 1.518,00
19/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18056/2018 FERNANDO DE MELLO 02673583009 - 99989 1.518,00
TOTAL 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.