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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18059 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE CAMIONETE EQUINOX PLACAS IYI-5922 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 8528/2018 EM ANEXO 0,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE CAMIONETE EQUINOX PLACAS IYI-5922 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 8528/2018 EM ANEXO 105,00
02/10/2018 LIQUIDAÇÃO NT 1717 105,00
18/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18059/2018 POSTO DATERRA LTDA - 5066 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.