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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 09:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18095 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 367/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS DE POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 2.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 367/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS DE POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.520,00
24/10/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 202 840,00
01/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18095/2018 - REF. NF Nº 202; MÊS DE SETEMBRO/2018 JONAS TARIGA - 99295 814,72
01/11/2018 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 18095/2018 25,28
07/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 221 840,00
12/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18095/2018 - REF. NF Nº 221; MÊS DE OUTUBRO/2018 JONAS TARIGA - 99295 805,73
12/12/2018 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 18095/2018 34,27
19/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NFS:241 840,00
27/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:241 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 18095/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JONAS TARIGA - 99295 840,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 01/11/2018 25,28 3585/2018 Lançada
ISS - ASPS 12/12/2018 34,27 4192/2018 Lançada
TOTAL   59,55