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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT

Dados do Empenho
Número do empenho: 18464 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 222,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 222,38
09/10/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 OUTUBRO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 222,38
16/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18464/2018 DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725 222,38
TOTAL 222,38 222,38 222,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.