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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18712 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16318 DE 06.09.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS 0,00 53,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16318 DE 06.09.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS 53,95
11/10/2018 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16318 DE 06.09.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS 53,95
18/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18712/2018 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 53,95
TOTAL 53,95 53,95 53,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.