| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 18712 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16318 DE 06.09.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS | 53,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16318 DE 06.09.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS | 53,95 | ||
| 11/10/2018 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16318 DE 06.09.2018 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS | 53,95 | ||
| 18/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18712/2018 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 53,95 | ||
| TOTAL | 53,95 | 53,95 | 53,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||