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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18797 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,VISITA TÉCNICA NO DAER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,VISITA TÉCNICA NO DAER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 574,00
15/10/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,VISITA TÉCNICA NO DAER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 574,00
19/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18797/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 574,00
TOTAL 574,00 574,00 574,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.