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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 19430 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SALVAR/SAMU RS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 0,00 866,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 866,07
23/10/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018 866,07
26/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19430/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 866,07
TOTAL 866,07 866,07 866,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.