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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 19760 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: VALES TRANSPORTES-SAÚDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9280/2018 EM ANEXO 0,00 1.510,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS)DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9280/2018 EM ANEXO 1.510,50
27/11/2018 LIQUIDAÇÃO EMP.19760/2018 1.510,50
27/11/2018 ESTORNO LIQUIDEMPENHO 19760/2018 -2,25
27/11/2018 A MAIOR -2,25
10/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19760/2018 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 1.508,25
TOTAL 1.508,25 1.508,25 1.508,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.