Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20127 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 781,74 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9366/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.597,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 781,74 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9366/2018 EM ANEXO |
2.597,73 |
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01/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.912 |
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2.597,73 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20127/2018
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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2.597,73 |
TOTAL |
2.597,73 |
2.597,73 |
2.597,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.