Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20273 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
775,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2018 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE APÓLICE EM ANEXO |
775,74 |
|
|
05/11/2018 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE APÓLICE EM ANEXO |
|
775,74 |
|
20/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20273/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
|
|
775,74 |
TOTAL |
775,74 |
775,74 |
775,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.