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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 20353 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 0.11.2018 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 0.11.2018 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 35,00
06/11/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHEIRINHO DO VALE NO DIA 0.11.2018 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 35,00
14/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20353/2018 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.