Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CRISTIANO DOS SANTOS 84243392072 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20493 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR TOP LIFE ANTI BACTÉRIA DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9566/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR TOP LIFE ANTI BACTÉRIA DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9566/2018 EM ANEXO |
1.580,00 |
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07/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NOTA 021.685.036 |
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1.580,00 |
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16/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20493/2018
CRISTIANO DOS SANTOS 84243392072 - 99591 |
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1.580,00 |
29/11/2018 |
ERRO NO LANCAMENTO DE RUBRICA |
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-1.580,00 |
29/11/2018 |
ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA |
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-1.580,00 |
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29/11/2018 |
ANULAR DEVIDO ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA |
-1.580,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.