| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 20567 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 9613/2018 EM ANEXO | 119,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 9613/2018 EM ANEXO | 119,30 | ||
| 08/11/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5743 | 119,30 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20567/2018 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 119,30 | ||
| TOTAL | 119,30 | 119,30 | 119,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||