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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20633 Data de lançamento: 12/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BRINQUEDOS DA PRAÇINHA DA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 9658/2018 EM ANEXO 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BRINQUEDOS DA PRAÇINHA DA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 9658/2018 EM ANEXO 120,00
12/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 095 120,00
06/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20633/2018 METALURGICA SANSY LTDA - 3796 117,60
06/12/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 20633/2018 2,40
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 06/12/2018 2,40 Lançada
TOTAL   2,40