Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20653 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9575/2018 EM ANEXO |
0,00 |
122,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9575/2018 EM ANEXO |
122,49 |
|
|
12/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 8063 |
|
122,49 |
|
03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20653/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
122,49 |
TOTAL |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.