Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20668 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
44,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2018 |
DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
44,93 |
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13/11/2018 |
DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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44,93 |
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14/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20668/2018
ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 |
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44,93 |
TOTAL |
44,93 |
44,93 |
44,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.