| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
| Número do empenho: | 20668 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 44,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 44,93 | ||
| 13/11/2018 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 44,93 | ||
| 14/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20668/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 | 44,93 | ||
| TOTAL | 44,93 | 44,93 | 44,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||