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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20668 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 44,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 44,93
13/11/2018 DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2018 EM CURSO NA SPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 44,93
14/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20668/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 44,93
TOTAL 44,93 44,93 44,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.