Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20702 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO EVENTO DO ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA DAS APAES CFE ORDEM DE COMPRA No 9685/2018 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2018 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO EVENTO DO ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA DAS APAES CFE ORDEM DE COMPRA No 9685/2018 EM ANEXO |
350,00 |
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13/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 049 |
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350,00 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20702/2018
CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.