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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDINEI ENGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 20715 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO MINISTRADO PELA DPM 0,00 632,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO MINISTRADO PELA DPM 632,00
13/11/2018 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ERECHIM NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO MINISTRADO PELA DPM 632,00
16/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20715/2018 SIDINEI ENGEL - 94513 632,00
TOTAL 632,00 632,00 632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.