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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20827 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9790/2018 EM ANEXO 0,00 489,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8643 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 9790/2018 EM ANEXO 489,00
19/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3509 489,00
06/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20827/2018 VOLNI FELIN ME - 3168 489,00
TOTAL 489,00 489,00 489,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.