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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20867 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9771/2018 EM ANEXO 0,00 304,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 9771/2018 EM ANEXO 304,15
19/11/2018 LIQUDIAÇÃO NT 6.045 304,15
05/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20867/2018 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 304,15
TOTAL 304,15 304,15 304,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.