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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 15:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 20921 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 11/2018 0,00 80,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 11/2018 80,35
20/11/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 11/2018 80,35
27/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20921/2018 OI S. A. - 54520 80,35
TOTAL 80,35 80,35 80,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.