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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072

Dados do Empenho
Número do empenho: 20964 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9838/2018 EM ANEXO 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 9838/2018 EM ANEXO 100,00
20/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 010 100,00
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20964/2018 LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.