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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 21109 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 0,00 2.344,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 2.344,31
23/11/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 11/2018 2.344,31
27/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21109/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.344,31
TOTAL 2.344,31 2.344,31 2.344,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.