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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 21140 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS-FGTS-
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 0,00 354,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 354,72
23/11/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 11/2018 354,72
26/11/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A ERRO DE CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO -354,72
26/11/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A ERRO DE CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO -354,72
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.