Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21350 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 |
0,00 |
2.866,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 |
2.866,78 |
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23/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 11/2018 |
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2.866,78 |
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23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO |
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48,56 |
23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO |
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315,34 |
27/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21350/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.502,88 |
TOTAL |
2.866,78 |
2.866,78 |
2.866,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
23/11/2018 |
48,56 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
23/11/2018 |
315,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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363,90 |
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