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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: E M A T E R

Dados do Empenho
Número do empenho: 2144 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS
Natureza da despesa: AUXILIOS/CONVENIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER/RS REFERENTE AOS MESES JANEIRO Á DEZEMBRO/2018 0,00 116.657,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 DESPESA REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER/RS REFERENTE AOS MESES JANEIRO Á DEZEMBRO/2018 116.657,76
05/02/2018 VALOR RETIDO NA QUOTA DE RETORNO DO ICMS DO DIA 06/02/2018 - REF CONVENIO DE ATERs TERMO DE POSTILAMENTO 01/2018 9.721,48
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - E M A T E R - 401 9.721,48
05/03/2018 REF VALOR RETIDO NA QUOTA DE RETORNO DO ICMS 05/03/2018 9.721,48
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - E M A T E R - 401 9.721,48
04/04/2018 VALOR RETIDO NA COTA DE RETORNO DE ICMS DO DIA 03/04/2018 9.721,48
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - E M A T E R - 401 9.721,48
02/05/2018 VALOR RETIDO NA QUOTA DO ICMS DO DIA 02/05/2018 9.721,48
02/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - REF. QUOTA RETORNO ICMS DIA 02/05/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
04/06/2018 VALOR RETIDO NA QUOTA DE RETORNO DO ICMS DO DIA 05/06/18 9.721,48
06/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - REF. VALOR RETIDO NA QUOTA DE RETORNO DO ICMS DO DIA 05/06/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
09/07/2018 VALOR RETIDO NA QUOTA DO RETORNO DO ICMS . 9.721,48
09/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA VALOR RETIDO NA QUOTA DO RETORNO DO ICMS . PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2144/2018 - REF. JULHO/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
09/08/2018 VALOR RETIDO NA CONTA ICMS CFE RECIBO EM ANEXO 9.721,48
15/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA VALOR RETIDO NA QUOTA DO RETORNO DO ICMS PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - REF. AGOSTO/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
10/09/2018 VALOR RETIDO NA QUOTA DO RETORNO DO ICMS . 9.721,48
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA VALOR RETIDO NA QUOTA DO RETORNO DO ICMS . PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - REF. SETEMBRO/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
01/10/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNCIPAL RETIDO NA QUOTA DO RETORNO DO ICMS 9.721,48
02/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DEBITO QUOTA ICMS DO DIA 01/10/2018 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2144/2018 - REF. OUTUBRO/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
07/11/2018 VALOR RETIDO NO ICMS DIA 06/11/2018 9.721,48
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - REF. DEBITO QUOTA RETORNO ICMS 06/11/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
03/12/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL 9.721,48
05/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DEBITADO NO RETRONO DA QUOTA ICMS DO DIA 04/12/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
27/12/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL 9.721,48
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 2144/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 E M A T E R - 401 9.721,48
TOTAL 116.657,76 116.657,76 116.657,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.