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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R

Dados do Empenho
Número do empenho: 21473 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Inexigibilidade Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 442/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO "A FABRICA DOS SONHOS" PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ 0,00 45.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 442/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO "A FABRICA DOS SONHOS" PARA O EVENTO FREDERICO EM LUZ 45.000,00
13/12/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NFSE:2018217 15.000,00
17/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2018217 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 21473/2018 - REF. APRESENTAÇÕES NO DIA 25/11 E 12/12/2018. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 15.000,00
19/12/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2018219 7.500,00
24/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2018219 PAGTO. REF. EMPENHO 21473/2018 - REF.3ª APRESENTAÇÃO NO EVENTO FREDERICO EM LUZ,NO DIA 18/12/2018 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 7.500,00
26/12/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2018220 22.500,00
27/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:20182220 REF.5º ESPETACULO REALIZADO EM 23/12/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 21473/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 22.500,00
TOTAL 45.000,00 45.000,00 45.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.