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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21479 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM SOBRE PROGRAMAS HABITACIONAIS. 0,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM SOBRE PROGRAMAS HABITACIONAIS. 430,00
23/11/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DPM SOBRE PROGRAMAS HABITACIONAIS. 430,00
26/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21479/2018 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.