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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053

Dados do Empenho
Número do empenho: 21574 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9926/2018 EM ANEXO 0,00 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 9926/2018 EM ANEXO 255,00
26/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 695 255,00
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21574/2018 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 255,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.