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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21620 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 EM ATENDIMENTO TÉCNICO DA DPM SOBRE PAC2 E PROGRAMA HABITACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 EM ATENDIMENTO TÉCNICO DA DPM SOBRE PAC2 E PROGRAMA HABITACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 395,00
27/11/2018 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2018 EM ATENDIMENTO TÉCNICO DA DPM SOBRE PAC2 E PROGRAMA HABITACIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 395,00
30/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21620/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.