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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21687 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE COMPRA No 9961/2018 EM ANEXO 0,00 399,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE COMPRA No 9961/2018 EM ANEXO 399,60
28/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 1787 399,60
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21687/2018 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 399,60
TOTAL 399,60 399,60 399,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.