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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21691 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: PROGRAMA "FREDERICO RECONHECE E DIVULGA"
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: EMPRESÁRIO ANO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 INFORMATIVOS PRÊMIO EMPRESA E EMPRESÁRIO DO ANO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 131/2018 0,00 2.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 INFORMATIVOS PRÊMIO EMPRESA E EMPRESÁRIO DO ANO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL No 131/2018 2.140,00
28/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 2630 2.140,00
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21691/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 2.140,00
TOTAL 2.140,00 2.140,00 2.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.