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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015

Dados do Empenho
Número do empenho: 21694 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E,MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 9974/2018 EM ANEXO 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E,MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 9974/2018 EM ANEXO 200,00
28/11/2018 LIQUIDAÇÃO NT 187 200,00
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21694/2018 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.