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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEUDI ROCO FRAPORTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 21723 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 14.11.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 14.11.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 158,00
29/11/2018 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 14.11.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 158,00
04/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21723/2018 NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.