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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2176 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 1114/2018 EM ANEXO 0,00 143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA DA URI CFE ORDEM DE COMPRA No 1114/2018 EM ANEXO 143,00
05/02/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3277 143,00
05/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2018 DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME - 97779 143,00
TOTAL 143,00 143,00 143,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.