Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21949 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 40,84 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 10051/2018 EM ANEXO |
0,00 |
165,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 40,84 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 10051/2018 EM ANEXO |
165,97 |
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03/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.084 |
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165,97 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21949/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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165,97 |
TOTAL |
165,97 |
165,97 |
165,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.