| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 22020 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 5826 EM ANEXO | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/12/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 5826 EM ANEXO | 39,00 | ||
| 04/12/2018 | LIQUIDAÇ~~AO NT 5826 | 39,00 | ||
| 14/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22020/2018 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||