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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22203 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 122 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 07 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 10150/2018 EM ANEXO 0,00 2.321,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 AQUISIÇÃO DE 07 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 10150/2018 EM ANEXO 2.321,55
10/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 531 2.321,55
04/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22203/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 2.321,55
TOTAL 2.321,55 2.321,55 2.321,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.