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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22206 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA DE LIXO E,LIMPEZA DESTINADOS PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10147/2018 EM ANEXO 0,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA DE LIXO E,LIMPEZA DESTINADOS PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10147/2018 EM ANEXO 435,00
10/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 529 435,00
13/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22206/2018 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.