Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22208 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESA E VASO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 10145/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESA E VASO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 10145/2018 EM ANEXO |
200,00 |
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10/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 015 |
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200,00 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22208/2018
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 - 98263 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.