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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22505 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 122 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 45KG DESTINADA PARA CRECHE CFE ORDEM DE COMPRA No 10201/2018 EM ANEXO 0,00 331,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 45KG DESTINADA PARA CRECHE CFE ORDEM DE COMPRA No 10201/2018 EM ANEXO 331,65
13/12/2018 LIQUIDALÇÃO NT 536 331,65
04/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22505/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 331,65
TOTAL 331,65 331,65 331,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.