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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2253 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRFAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1186/2018 EM ANEXO 0,00 1.210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRFAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1186/2018 EM ANEXO 1.210,00
06/02/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3342 1.210,00
20/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 1.210,00
TOTAL 1.210,00 1.210,00 1.210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.