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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22763 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa: AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 34,90 TON.DE AREIA MÉDIA SUPERTEX DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA CFE NOTA FISACAL 7256 EM ANEXO 0,00 3.106,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 AQUISIÇÃO DE 34,90 TON.DE AREIA MÉDIA SUPERTEX DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA CFE NOTA FISACAL 7256 EM ANEXO 3.106,10
19/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 7256 3.106,10
26/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22763/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 3.106,10
TOTAL 3.106,10 3.106,10 3.106,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.