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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 1234/2018 EM ANEXO 0,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 1234/2018 EM ANEXO 128,00
06/02/2018 LIQUIDAÇÃO NT 436 128,00
21/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2287/2018 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.