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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23009 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 0,00 430,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 430,02
19/12/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 12/2018 430,02
21/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23009/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 430,02
TOTAL 430,02 430,02 430,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.