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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23034 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 0,00 19.350,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 19.350,75
19/12/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 12/2018 19.350,75
21/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23034/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 19.350,75
TOTAL 19.350,75 19.350,75 19.350,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.